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      索引號: 113418217448989172/202309-00039 組配分類: 財政資金信息
      發(fā)布機構(gòu): 縣應(yīng)急管理局 主題分類: 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通知
      名稱: 東至縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-11
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣應(yīng)急管理局 發(fā)布時間:2023-09-11 16:23
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          一、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      單位:萬元

       

      預(yù) 數(shù)

      數(shù)

       

      21.00 

      20.81 

      因公出國(境)費

      0

      0

      公務(wù)接待費

      17.00

      16.85

      公務(wù)用車購置及運行維護費

      4.00

      3.96

        其中:公務(wù)用車購置費

      0

      0

              公務(wù)用車運行維護費

      4.00

      3.96

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。                                        

          、2022度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

      東至縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為21萬元,支出決算20.81萬元,完成預(yù)算的99.10%;較上年減少0.96萬元,下降4.41%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著節(jié)約的原則,減少開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因是本著節(jié)約的原則,減少開支,故“三公”經(jīng)費使用減少。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

      東至縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算16.85萬元,占80.97%;公務(wù)用車運行維護費支出決算3.96萬元,占19.03%。具體情況如下:

         1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;2022東至縣應(yīng)急管理局因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。

      2.公務(wù)接待費預(yù)算為17萬元,支出決算為16.85萬元,完成預(yù)算的99.12%;較上年減少0.96萬元,下降5.39%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年接待人數(shù)及次數(shù)較上年減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因同上。2022東至縣應(yīng)急管理局國內(nèi)公務(wù)接待共403批次(其中外事接待0批次),3512人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級部門督察、外地考察及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作交流。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)、《安徽省財政廳關(guān)于調(diào)整省直機關(guān)公務(wù)接待費用餐標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財行〔20181096號)相關(guān)規(guī)定。

      3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為4萬元,支出決算為  3.96萬元,完成預(yù)算的99%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是外出培訓(xùn)次數(shù)較預(yù)算減少。其中,公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2022沒有公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為4萬元,支出決算為3.96萬元,完成預(yù)算的99%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是外出培訓(xùn)次數(shù)較預(yù)算減少,公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于局機關(guān)日常安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查。截至202212月31日,東至縣應(yīng)急管理局機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

       

       

       

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